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中国共产党全南县纪律检查委员会2024年度部门决算公开

发布日期:2025-09-19   来源:

中国共产党全南县纪律检查委员会2024年度部门决算

 

第一部分  中国共产党全南县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

(注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。)

第一部分 中国共产党全南县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

县纪委与县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。其主要职责:

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各乡(镇)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)在县委领导下,配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作,指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

(四)负责全县监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件,参与制定相关规章制度和规范性文件。

(八)负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

(九)依法对监察对象履行安全生产监督管理职责情况实施监察,参加和监督事故调查处理,对责任追究落实情况进行监督检查。

(十)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡(镇)纪检监察组织建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十一)完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即中国共产党全南县纪律检查委员会(本级)。

中国共产党全南县纪律检查委员会(本级)设立12个内设机构,分别是:办公室(宣传部)、组织部、党风政风监督室、信访室(纪检监察干部监督室)、案件监督管理室、案件审理室、6个纪检监察室。

本部门年末编制内实有人员82人,其他人员55人。离退休人员12人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员12人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中国共产党全南县纪律检查委员会

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

  

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

  

1

  

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,107.17

一、一般公共服务支出

32

3,180.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

5.96

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

191.49

八、社会保障和就业支出

39

105.79

9

九、卫生健康支出

40

31.07

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

71.77

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,298.66

本年支出合计

58

3,395.25

  使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

  结余分配                

59

  年初结转和结余

29

182.76

  年末结转和结余                               

60

86.17

30

61

总计

31

3,481.42

总计

62

3,481.42

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:中国共产党全南县纪律检查委员会

2024年度

金额单位:万元

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,298.66

3,107.17

0.00

0.00

0.00

0.00

191.49

201

一般公共服务支出

3,084.07

2,892.58

0.00

0.00

0.00

0.00

191.49

20111

纪检监察事务

3,052.60

2,861.11

0.00

0.00

0.00

0.00

191.49

2011101

行政运行

1,330.05

1,138.56

0.00

0.00

0.00

0.00

191.49

2011102

一般行政管理事务

1,383.01

1,383.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011106

巡视工作

54.97

54.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

284.57

284.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

31.47

31.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

31.47

31.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.96

5.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

5.96

5.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

5.96

5.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

105.79

105.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

105.79

105.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.44

99.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

31.07

31.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.07

31.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

31.07

31.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

71.77

71.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

71.77

71.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

71.77

71.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:中国共产党全南县纪律检查委员会

2024年度

金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,395.25

1,297.53

2,097.71

201

一般公共服务支出

3,180.65

1,082.94

2,097.71

20111

纪检监察事务

3,149.18

1,053.69

2,095.49

2011101

行政运行

1,243.87

1,053.69

190.18

2011102

一般行政管理事务

1,565.77

1,565.77

2011106

巡视工作

54.97

54.97

2011199

其他纪检监察事务支出

284.57

284.57

20199

其他一般公共服务支出

31.47

29.25

2.22

2019999

其他一般公共服务支出

31.47

29.25

2.22

206

科学技术支出

5.96

5.96

20699

其他科学技术支出

5.96

5.96

2069999

其他科学技术支出

5.96

5.96

208

社会保障和就业支出

105.79

105.79

20805

行政事业单位养老支出

105.79

105.79

2080501

行政单位离退休

0.35

0.35

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.44

99.44

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.00

6.00

210

卫生健康支出

31.07

31.07

21011

行政事业单位医疗

31.07

31.07

2101101

行政单位医疗

31.07

31.07

221

住房保障支出

71.77

71.77

22102

住房改革支出

71.77

71.77

2210201

住房公积金

71.77

71.77

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中国共产党全南县纪律检查委员会

2024年度

金额单位:万元

   

   

  

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  

1

  

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,107.17

一、一般公共服务支出

33

2,892.58

2,892.58

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

5.96

5.96

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

105.79

105.79

9

九、卫生健康支出

41

31.07

31.07

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

71.77

71.77

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

3,107.17

本年支出合计

59

3,107.17

3,107.17

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

3,107.17

总计

64

3,107.17

3,107.17

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中国共产党全南县纪律检查委员会

2024年度

金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,107.17

1,192.22

1,914.95

201

一般公共服务支出

2,892.58

977.63

1,914.95

20111

纪检监察事务

2,861.11

948.38

1,912.73

2011101

行政运行

1,138.56

948.38

190.18

2011102

一般行政管理事务

1,383.01

1,383.01

2011106

巡视工作

54.97

54.97

2011199

其他纪检监察事务支出

284.57

284.57

20199

其他一般公共服务支出

31.47

29.25

2.22

2019999

其他一般公共服务支出

31.47

29.25

2.22

206

科学技术支出

5.96

5.96

20699

其他科学技术支出

5.96

5.96

2069999

其他科学技术支出

5.96

5.96

208

社会保障和就业支出

105.79

105.79

20805

行政事业单位养老支出

105.79

105.79

2080501

行政单位离退休

0.35

0.35

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.44

99.44

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.00

6.00

210

卫生健康支出

31.07

31.07

21011

行政事业单位医疗

31.07

31.07

2101101

行政单位医疗

31.07

31.07

221

住房保障支出

71.77

71.77

22102

住房改革支出

71.77

71.77

2210201

住房公积金

71.77

71.77

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中国共产党全南县纪律检查委员会

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

915.36

302

商品和服务支出

264.25

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

298.76

30201

  办公费

19.28

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

144.27

30202

  印刷费

2.50

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

207.34

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.20

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

99.44

30206

  电费

5.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

6.00

30207

  邮电费

5.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

31.07

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.90

30211

  差旅费

60.06

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

71.77

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

6.50

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

55.80

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.61

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

3.22

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

4.25

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.36

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.21

30227

  委托业务费

5.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

25.00

399

其他支出

0.00

30309

  奖励金

8.15

30229

  福利费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

44.85

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

49.37

39909

  经常性赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30299

  其他商品和服务支出

34.90

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

927.97

公用经费合计

264.25

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中国共产党全南县纪律检查委员会

2024年度

金额单位:万元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中国共产党全南县纪律检查委员会

2024年度

金额单位:万元

  

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:中国共产党全南县纪律检查委员会

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

87.00

121.66

67.65

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

70.00

89.58

64.43

    1)公务用车购置费

4

25.00

44.58

19.57

    2)公务用车运行维护费

5

45.00

45.00

44.85

  3.公务接待费

6

17.00

32.08

3.22

    1)国内接待费

7

——

——

3.22

         其中:外事接待费

8

——

——

0.00

    2)国(境)外接待费

9

——

——

0.00

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

1

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

6

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

37

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

180

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

0

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

部门:中国共产党全南县纪律检查委员会

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

6

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

6

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止202412月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计3481.42万元,其中年初结转和结余182.76万元,比上年增加119.41万元,增长188.49%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计3298.66万元,比上年减少427.63万元,下降11.48%,主要原因:工资及日常经费收入减少。

本年收入的具体构成:财政拨款收入3107.17万元,占94.19%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入191.49万元,占5.81%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计3481.42万元,其中本年支出合计3395.25万元,比上年减少211.64万元,下降5.87%,主要原因:落实过紧日子要求,压减一般性支出;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余86.17万元,比上年减少96.59万元,下降52.85%,主要原因:其他资金收入减少,其他资金支出增加。

本年支出的具体构成:基本支出1297.53万元,占38.22%;项目支出2097.71万元,占61.78%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3081.84万元,决算数3107.17万元,完成年初预算的100.82%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数2879.56万元,决算数2892.58万元,完成年初预算的100.45%。预决算差异主要原因:对工资及日常经费进行了年初预算调整

(二)科学技术支出(类)年初预算数0.00万元,决算数5.96万元,预决算差异主要原因:对一次性安家费及人才补贴进行了年初预算调整。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数99.44万元,决算数105.79万元,完成年初预算的106.39%。预决算差异主要原因:对退休人员等职业年金进行了年初预算调整。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数31.07万元,决算数31.07万元,完成年初预算的100.00%。

(五)住房保障支出(类)年初预算数71.77万元,决算数71.77万元,完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1192.22万元,其中:

(一)工资福利支出915.36万元,比上年减少18.36万元,下降1.97%,主要原因:工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出264.25万元,比上年增加2.06万元,增长0.79%,主要原因:日常工作开展支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出12.61万元,比上年增加2.53万元,增长25.14%,主要原因:生活补助支出增加。

(四)资本性支出0.00万元,比上年减少0.11万元,下降100.00%,主要原因:政府采购支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数121.66万元,决算数67.65万元,完成全年预算的55.60%;决算数比上年增加35.21万元,增长108.55%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年无因公出国(境)支出预算数及决算数。决算数与上年持平,主要原因:上年和本年均无因公出国(境)支出预算数及决算数。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本年无因公出国(境)支出预算数及决算数。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数89.58万元,决算数64.43万元,其中:

公务用车购置全年预算数44.58万元,决算数19.57万元,完成全年预算的43.90%,主要原因:仅购置了一辆公务用车。决算数比上年增加19.57万元,主要原因:本年新增购置一辆公务用车,上年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数45.00万元,决算数44.85万元,完成全年预算的99.68%,主要原因:本年外出办案工作增加,相关油费、维修费增加。决算数比上年增加14.91万元,增长49.79%,主要原因:本年外出办案工作增加,相关油费、维修费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

(三)公务接待费全年预算数32.08万元,决算数3.22万元,完成全年预算的10.04%,主要原因:落实过紧日子要求,严控公务接待费用支出。决算数比上年增加0.73万元,增长29.25%,主要原因:日常工作接待增加。全年国内公务接待37批,累计接待180人次,主要是:日常工作接待

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出264.25万元,决算数比上年增加1.95万元,增长0.74%,主要原因:日常工作开展支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额82.68万元,其中:政府采购货物支出82.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额56.68万元,占政府采购支出总额的68.55%,其中:授予小微企业合同金额56.68万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.55%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本部门共有车辆6辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金1643.34万元,占项目支出总额的78.34%。其中,5个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。  

组织对6个项目开展了部门评价,分别为:“乡镇纪检工作经费”“监察运行经费”“机关效能工作经费”“巡察工作经费”“非税收入执收成本”“赣州市党风廉政教育全南管理分中心运行经费”。涉及一般公共预算支出1643.34万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,本部门严格按照有关规定实施项目,实施程序和资金管理规范,取得了良好的管理效益和社会效果。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3107.17万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“”。从评价情况看,本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决扛起管党治党政治责任,扎实推进勤廉全南建设,紧紧围绕中心大局,始终坚持严的基调,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,坚定稳妥推动党风廉政建设和反腐败工作取得新成效,有力服务保障全县经济社会高质量跨越式发展。一是常态化抓好理论学习;二是精准式开展政治监督;三是多形式加强纪律建设;四是超常规推进集中整治;五是零容忍惩治腐败行为;六是强举措狠抓作风建设;七是高质量做好巡察监督;八是针对性优化体制机制;九是全方位淬炼纪检铁军。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

中国共产党全南县纪律检查委员会(本级)“乡镇纪检监察工作经费  ”“监察运行经费  ”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

乡镇纪检监察工作经费

主管部门

中国共产党全南县纪律检查委员会

实施单位

中国共产党全南县纪律检查委员会

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

126

126

85.5

10

67.86

5

政府预算资金

126

126

85.5

67.86

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

为推动乡镇纪委“内涵式”发展提供保障,各乡镇纪委、城市社区纪工委能够完成党风廉政建设和反腐败斗争各项工作任务,并且年终考核达到《关于做好2022年落实党风廉政建设责任制考评工作的通知》中规定的相关要求。

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

乡镇纪检监察工作运行成本

≤171万元

130.5

10

10

社会成本指标

避免对社会造成负面影响

长期

基本达成目标

10

10

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

各乡镇纪委、城市社区纪工委自办案件数

≥1件

1

8

8

各乡镇纪委、城市社区纪工委专职干部人数

≥3人

3

8

8

质量指标

各乡镇纪委、城市社区工作情况

更加“有作为”

基本达成目标

8

8

各乡镇纪委、城市社区纪工委纪检监察工作经费使用率

≥95%

95

8

8

时效指标

项目经费执行率

≥95%

95

8

8

效益指标

经济效益指标

保持反腐败高压态势,加强农村“三资”监管,维护群众利益

长期

基本达成目标

7

7

社会效益指标

政治生态持续向好

长期

基本达成目标

7

7

生态效益指标

减少农村生态环境领域反腐败问题,持续改善提升农村人居环境

长期

基本达成目标

7

7

满意度指标

服务对象满意度

群众对各乡镇、城市社区纪工委开展纪检监察工作的满意度

≥98%

98

9

9

总分

100

95

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

监察运行经费

主管部门

中国共产党全南县纪律检查委员会

实施单位

中国共产党全南县纪律检查委员会

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

18

18

18

10

100

10

政府预算资金

18

18

18

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

全南县监察委员会履行监督、调查、处置职能,依法对全县行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作,维护宪法和法律的尊严。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

监察运行成本

≤38万

38

20

20

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

办理留置案件数量

≥1件

3

10

10

立案审查调查件数

≥60件

60

10

10

质量指标

监委各项工作情况

稳步推进

基本达成目标

10

10

时效指标

每件留置案件办理时间

≤6月

6

10

10

效益指标

经济效益指标

持续正风反腐,助推经济发展

长期

基本达成目标

7

7

社会效益指标

营造风清气正的政治生态,增强群众的获得感、幸福感、安全感

长期

基本达成目标

7

7

生态效益指标

严惩生态环境领域腐败问题,监督推动提高生态环境质量

长期

基本达成目标

7

7

满意度指标

服务对象满意度

群众对监察工作的满意度

≥98%

98

9

9

总分

100

100

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

机关效能工作经费

主管部门

中国共产党全南县纪律检查委员会

实施单位

中国共产党全南县纪律检查委员会

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.4

5.4

5.4

10

100

10

政府预算资金

5.4

5.4

5.4

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

履行监督责任,强化对职能部门履职情况的监督检查,提高决策质量,消除不当、不良行政行为,建立良好的政务环境。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

运行成本

≤11.4万元

11.4

15

15

社会成本指标

生态环境成本指标

坚决不破坏生态环境

长期

基本达成目标

5

5

产出指标

数量指标

开展监督检查次数

≥24次

24

15

15

质量指标

督促发现问题整改率

≥95%

95

15

15

时效指标

经费使用时间

≤1年

1

10

10

效益指标

经济效益指标

运行成本节约率

≥2%

2

7

7

社会效益指标

规范约束行政行为,督促形成良好政务环境

长期

基本达成目标

7

7

生态效益指标

建设节能型机关

长期

基本达成目标

7

7

满意度指标

服务对象满意度

群众对纪检监察工作的满意度

≥98%

98

9

9

总分

100

100

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

巡察工作经费

主管部门

中国共产党全南县纪律检查委员会

实施单位

中国共产党全南县纪律检查委员会

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

56

56

54.322

10

97

7

政府预算资金

56

56

54.3216

97

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1.推进巡察全覆盖,对本届内剩余巡察对象开展巡察,对部分村(社区)开展巡察“回头看”,同时制定十四届县委五年巡察计划;2.用好省委、市委巡视巡察资源和平台,通过以干代训、跟班学习、选派培训以及组织开展全县巡察干部业务培训班等方式,完成巡察干部轮训工作;3.保证县委巡察机构的正常运转。

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

巡察工作运行成本

≤114万元

113

20

20

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

参与巡察培训人次

≥150人(次)

150

10

10

开展巡察轮次

≥3轮(次)

2

10

1.67

根据县委工作安排,2023年、2024年只需各开展2轮巡察

质量指标

巡察反馈问题整改率

≥95%

95

10

10

时效指标

经费使用时间

≤1年

1

10

10

效益指标

经济效益指标

巡察发现相关问题并督促整改,助推经济发展

长期

基本达成目标

7

7

社会效益指标

严惩腐败,强化作风建设,营造风清气正的政治生态

长期

基本达成目标

7

7

生态效益指标

推动解决巡察发现的生态环境问题,持续改善生态环境质量

长期

基本达成目标

7

7

满意度指标

服务对象满意度

群众对巡察工作的满意度

≥98%

98

9

9

总分

100

88.67

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

非税收入执收成本

主管部门

中国共产党全南县纪律检查委员会

实施单位

中国共产党全南县纪律检查委员会

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

1,527.929

1,835.943

1,428.427

10

77.8

5

政府预算资金

1527.928586

1835.942886

1428.427109

77.8

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

为全南县纪委县监委高效、有序运转提供坚强保障,充分发挥纪检监察机关监督保障执行、促进完善发展作用,营造风清气正的良好政治生态,让群众在正风肃纪反腐中不断提升获得感、幸福感、安全感。

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

工作运行成本

≤2850万元

2650

10

10

社会成本指标

避免给社会造成负面影响

长期

基本达成目标

5

5

生态环境成本指标

坚决不破坏生态环境

长期

基本达成目标

5

5

产出指标

数量指标

办理留置案件数

≥1楼

3

8

8

开展监督检查次数

≥24次

24

8

8

质量指标

全南县纪委县监委各项工作情况

稳步推进

基本达成目标

8

8

监督检查发现问题整改率

≥95%

95

8

8

时效指标

每件留置案件办理时间

≤6月

6

8

8

效益指标

经济效益指标

持续正风反腐,助推经济发展

长期

基本达成目标

7

7

社会效益指标

营造风清气正的政治生态,增强群众的获得感、幸福感、安全感

长期

基本达成目标

7

7

生态效益指标

严惩生态环境领域腐败问题,监督推动提高生态环境质量

长期

基本达成目标

7

7

满意度指标

服务对象满意度

群众对纪检监察工作的满意度

≥98%

98

9

9

总分

100

95

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

赣州市党风廉政教育全南管理分中心运行经费

主管部门

中国共产党全南县纪律检查委员会

实施单位

中国共产党全南县纪律检查委员会

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

55

51.69

10

93.98

7

政府预算资金

0

55

51.689514

93.98

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

保障赣州市党风廉政教育全南管理分中心正常运转,确保留置案件工作平稳、安全、有序进行,为县级监委依规依纪依法安全执行留置措施提供坚实保障。

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

  三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目资金

≤55万元

51.69

20

20

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

办理留置案件数量

≥1件

3

15

15

质量指标

留置专区正常运转

正常

基本达成目标

10

10

时效指标

每件留置案件办理时间

≤6个月

6

15

15

效益指标

经济效益指标

持续正风肃纪反腐,助推经济发展

长期

基本达成目标

7

7

社会效益指标

营造风清气正的政治生态

长期

基本达成目标

7

7

生态效益指标

严惩生态环境领域腐败问题,监督推动提高生态环境质量

长期

基本达成目标

7

7

满意度指标

服务对象满意度

办案人员对留置专区基础设施、食宿等的满意度

≥96%

96

9

9

总分

100

97

(三)部门评价项目绩效评价情况。

“赣州市党风廉政教育全南管理分中心运行经费”“乡镇纪检监察工作经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)教育支出:反映政府教育事务支出。

(三)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(六)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

(七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

“赣州市党风廉政教育全南管理分中心运行经费”部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

为保障留置分中心正常运转,为县级监委依规依纪依法安全执行留置措施提供坚实保障。充分发挥纪检监察机关监督保障执行、促进完善发展作用,营造风清气正的良好政治生态,让群众在正风肃纪反腐中不断提升获得感、幸福感、安全感,预算安排赣州市党风廉政教育全南管理分中心运行经费项目55万元。
   (二)项目绩效目标

保障留置分中心正常运转,确保留置案件工作平稳、安全、有序开展,为县级监委依规依纪依法安全执行留置措施提供坚实保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的;通过对赣州市党风廉政教育全南管理分中心运行经费项目支出绩效评价,了解资金投入和使用情况;总结经验,发现问题,提出改进的意见和建议,不断完善制度、加强管理、强化监督、保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性:进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,切实提高财政资金使用效益。
  2.对象和范围:2024年度赣州市党风廉政教育全南管理分中心运行经费项目55万元,评价范围为留置分中心日常工作开展。
  (二)绩效评价原则

本次评价遵循目标导向性原则、科学客观原则和公平公正原则,采用目标预定与实施效果比较法,通过对赣州市党风廉政教育全南管理分中心运行经费项目所产生的实际结果与预定目标相比较,综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素。
    三、综合评价情况及评价结论
    综合评定2024年赣州市党风廉政教育全南管理分中心运行经费项目资金绩效评价为“优”,得分总分97分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决扛起管党治党政治责任,扎实推进勤廉全南建设,坚定不移正风肃纪反腐,不断把全面从严治党引向深入,全县政治生态更加风清气正、向上向好。

(二)项目过程情况。围绕中心大局,始终坚持严的基调,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,坚定稳妥推动党风廉政建设和反腐败工作取得新成效,有力服务保障全县经济社会高质量跨越式发展。

(三)项目产出情况。赣州市党风廉政教育全南管理分中心运行经费共支出51.69万元(全年预算55万元),项目资金已全部使用在纪检监察工作中,取得了良好的政治、经济和社会效果。

(四)项目效益情况。我部门严格按照有关规定实施项目,实施程序和资金管理规范,取得了良好的管理效益和社会效果。

五、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

“乡镇纪检监察工作经费”部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

为加快对各乡镇纪检队伍的管理,提高经费使用效率,促使乡镇纪检监察工作保质保量完成,预算安排乡镇纪检监察工作经费项目126万元。
   (二)项目绩效目标

保障乡镇纪委办案工作正常运转,加强农村基层党风廉政建设,贯彻落实中央八项规定精神,夯实“内涵式”发展基础。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围
   1.绩效评价目的;通过对乡镇纪检监察工作经费项目支出绩效评价,了解资金投入和使用情况;总结经验,发现问题,提出改进的意见和建议,不断完善制度、加强管理、强化监督、保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性:进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,切实提高财政资金使用效益。
  2.对象和范围:2024年度乡镇纪检监察工作经费项目126万元,评价范围为乡镇纪检日常工作开展。

(二)绩效评价原则
  本次评价遵循目标导向性原则、科学客观原则和公平公正原则,采用目标预定与实施效果比较法,通过对乡镇纪检监察工作经费项目所产生的实际结果与预定目标相比较,综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素。
    三、综合评价情况及评价结论

综合评定2024年乡镇纪检监察工作经费项目资金绩效评价为“优”,得分总分95分。
四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。在县纪委监委和乡镇党委的领导下,乡镇纪委聚焦主责主业,忠诚履职尽责,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,为乡镇经济社会发展提供了坚强纪律保障。

(二)项目过程情况。乡镇纪委聚焦中心工作,围绕粮食生产、乡村振兴、营商环境、干部作风等重点工作开展监督检查,紧盯重点领域、关键环节,准确运用监督执纪“四种形态”,切实维护群众利益,当好政治生态“护林员”。

(三)项目产出情况。乡镇纪检工作经费项目共支出85.5万元(全年预算126万元),项目资金已全部使用在纪检监察工作中,取得了良好的政治、经济和社会效果。

(四)项目效益情况。我部门严格按照有关规定实施项目,实施程序和资金管理规范,取得了良好的管理效益和社会效果。

五、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

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